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亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司2023年度审计委员会履职情况报告

钛媒体App 3月12日消息,亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司2023年度审计委员会共召开4次会议,审议财务报告、评估外部审计机构工作、指导内部审计工作等,并认真履行职责。委员会成员对公司财务报告真实性表示肯定,审阅内部控制自我评价报告并认为内部控制制度符合法律法规要求。未发现重大问题,全体委员依法规定恪尽职守。

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