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【备战年结】NC Cloud/NC年结专题之总账结账篇

NC Cloud/NC年结总账结账

会计期间的建立

12月份结账提示“下一年的会计期间尚未初始化,请先建立会计期间”,需要在动态建模平台-基础数据-会计期间中增加会计期间后重新登录系统进行结账。

结账检查项

(一)结账检查未记账凭证

如果当前会计期间存在未记账的凭证,则不允许结账,需要先对凭证进行记账操作。

在凭证管理-记账节点查询出未记账凭证,进行记账操作。

补充说明:取消记账的操作,如下图所示:

(二)结账检查损益结平

组织级参数GL032:结账检查损益结平,如果为“是”,则结账时会检查损益类科目是否结转为零。

注意

系统只检查损益类科目一级科目是否结转为零,允许明细级科目存在余额。

如果出现以上报错,可以通过自定义转账把损益结平,也可以通过手工录入凭证结转损益科目。

(三)结账(关账)检查实时凭证

组织级参数GL084:不允许有未生成凭证的实时凭证的(提前)关账检查期间。参数可设置为:年末、每月、不检查;如果设置为年末,则前11月结账时不检查实时凭证,12月份结账时检查全年的实时凭证;如果设置为每月,则每月结账都会检查是否存在未生成凭证的实时凭证;如果设置为不检查,则结账时不检查未生成凭证的实时凭证。

如下图,参数设置为“年末”,如果本年度存在未生成凭证的实时凭证,则12月份结账时报错如下:

点击结账就直接会弹出如下截图所示的报错,而不是像nc在最后一步才弹出报错;

如果结账时出现以上报错,则可以在单据生成查询整年所有交易类型的临时凭证,对查询结果进行判断,对需要生成会计凭证的做生成处理,不需要生成的删除即可(注意:临时凭证删除后不可重算回来)。除了单据生成节点,还需要检查平台日志节点,同样查询全年所有交易类型,如果有报错信息,则判断是否需要生成凭证,如果需要生成,根据报错信息修改配置以后重新生成,如果不需要生成,则可直接删除。

注意

与会计平台相关的参数:GL130 本期关账,上游系统单据是否生成下期凭证。

是:总账本期关账后,会计平台的临时单据和业务系统的待审批单据在下次处理时,自动往后生成最近一个未关账期间的会计凭证;

否:用户以手工方式对单据进行处理:取消本期总账关账,手动生成当期会计凭证;不取消本期总账关账,手动生成最近一个未关账期间的凭证。

(四)结账(关账)检查断号空号

组织级参数GL033:检查凭证断号的环节。如果参数设置为关账或者结账,则关结账时会检查凭证断号空号,如下图:

注意

当凭证出现空号或者断号时,可以通过断号检查出凭证断号,若是凭证已经打印,那么手工调整凭证号,将新增的凭证手工补录为断号的凭证号;若是凭证没有打印,直接在凭证整理节点做凭证整理即可。

(五)结账(关账)检查现金流量

组织级参数GL108:(提前)关账时是否检查现金流量。如果参数设置为是,并且存在错误分析凭证时,则结账报错如下:

如果检查存在错误分析凭证,可以在现金流量查询节点通过“错误分析”进行查询,查询到错误分析凭证后重新对凭证做现金流分析即可。

注意

常见的错误分析类型是流入流出方向分析不正确:应该是现金流入的分析成现金流出,应该是现金流出的分析成现金流入。现金流量项目到底是流入还是流出是由现金流量项目节点的“现金流量项目类型”决定的。因此,如果出现错误分析,需要根据凭证的实际业务结合现金流量项目类型进行分析检查。

(六)结账(关账)检查主体账簿

组织级参数GL034:关账检查业务系统是否结账的核算账簿。如果参数值设置为空,则不检查,如果参数值设置为具体的财务核算账簿,那么,这个财务核算账簿在结账时,会检查各个业务系统的结账状态,如果业务系统没结账,则总账不允许结账。

点击结账就直接会弹出如下图所示的报错,而不是像nc在最后一步才弹出报错。

注意

个别业务系统:如应收管理、应付管理和费用管理,总账关账是否检查本系统结账状态除了受总账参数影响外,本身也有控制参数,如应收管理模块,有参数AR22:总账关账是否检查本系统结账状态。对于这几个模块,需要两个参数同时设置才能生效。

(七)结账检查重分类转账

如果自定义转账定义中设置了转账属性为重分类的凭证定义,则结账检查是否有未执行重分类转账。注意:无参数控制,必须检查。

(八)结账检查公有协同

组织级参数GL101协同凭证对方未确认,本方应不允许,如果设置为结账,则在结账时检查:

结账显示“当前期间仍有应协同未协同的公有协同凭证”,则无法结账。可在公有协同中心查询出待协同凭证,进行“协同生成”操作。

注意

1、以上2种报错,协同检查中一个本方已发起协同对方未确认,一个是本方应协同未协同,这两个是不一样的概念;

2、协同接收方有未确认的协同业务应不允许结账是有参数控制;

3、协同发起本方当前期间仍有应协同未协同的公有协同凭证。但该公司实际不想发送协同,可以在ismcloud提交问题,通过补丁解决。

(九)结账检查内部交易对账是否完成

集团级参数GL125:关账检查内部交易对账是否完成,参数可设置为是或否,如果设置为“是”,且设置了内部交易对账规则,则关账前当月数据必须全部勾对,同一内部交易对账规则下的金额或数量都需要对符,若是存在未对符,数据未两清的账簿不允许关结账;如果为否,则关账不检查。

通过参数控制不检查,或者在内部交易明细对账中勾选对符即可。

(十)结账检查与业务系统对账执行情况

在对账设置中有个项目“关账控制方式”,可设置为不检查、提示或控制。如果设置为“控制”,则当总账和业务系统存在未対符的数据,则不允许关结账;如果设置为“提示”,则关结账时会给出提示信息,但不影响关结;如果设置为“不检查”,则关结账时不检查此项数据。

注意事项

总账结账环节有提前关账、关账和结账:

(一)提前关账

提前关账主要是针对某些科目做提前关账处理,提前关账后,将不允许这些科目再发生业务,其目的是为了保证后续业务的顺利进行,如对损益类科目进行提前关账,然后再进行损益结转,可以防止损益结转后损益类科目再有业务发生,保证业务的流畅性。在会计科目节点,勾选“提前关账”的科目即为提前关账科目。

关账节点击提前关账;

制单的时候,涉及到提前关账的科目业务发生的时候,凭证不允许保存;

提前关账和关账均采用整单控制规则,即一张凭证中只要有一条分录是满足控制条件的会计科目,则不允许该张凭证保存。

(二)关账

集团企业多人并发工作时,很难保证一个模块在月末处理时或处理后,当月数据不会再传入,容易形成模块间数据不一致,因此提供关账功能。系统关账以后,除了损益结转类凭证通过自定义结转生成凭证外,无法自制或导入凭证并且其他业务系统无法生成总账正式凭证。

增加凭证时系统检查凭证制单日期对应的会计期间是否已关账,如果没有关账,则增加凭证不受任何影响;如果已关账,则不允许录入或生成凭证,如下图所示。

(三)结账

结账前没有(提前)关账、关账处理的,结账时会自动做(提前)关账、关账处理;反结账不会反(提前)关账,需手工取消。

提前关账与关账情况如下图所示:

直接结账完之后,关账节点中关账与提前关账自动执行,显示如下:

结账节点取消结账:

反结账完之后,关账节点中关账与提前关账不能自动执行,需要手工点击反关账与反提前关账,显示如下:

取消结账

(一)反结账参数

反结账:取消本期间的结账。若系统参数GL030"是否允许反结账"选择了"否",则不允许进行反结账。

(二)反结账注意事项

若是下年期初余额已经进行期初建账,那么不允许上年年末再进行反结账。需要取消期初建账才能进行上年年末的反结账。(注意:取消建账需要将下年的凭证数据全部取消记账,无需删除下一年的凭证数据)

上年反结账调整完数据之后,在下年期初余额需要重新进行年初重算,将调整之后的数据重新通过年初重算操作重算到本年期初余额。(注意:下年期初余额节点中涉及到手工录入的期初数据,则不允许再次通过年初重算来重算反结账调整的数据,否则会导致手工录入的期初数据全部清空)

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  • 原文链接https://kuaibao.qq.com/s/20211209A08KNG00?refer=cp_1026
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