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SAP最佳业务实践:FI–现金管理(160)-2创建演示数据-客户发票

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SAP最佳业务实践
发布2018-03-30 11:45:12
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发布2018-03-30 11:45:12
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2.3 创建演示数据

2.3.1 过帐客户发票(以本国货币)

以下示例描述了如何输入客户发票。

已创建客户。已维护总分类帐帐户的主数据。

要执行该活动,使用此文档中的主数据运行销售订单处理:自库存销售 (109)业务情景中的流程。

字段名称

用户操作和值

注释

物料

F126

客户

100000

金额

20000

货币

CNY

参考

DR00003

2.3.2 FB60过帐供应商发票(以本国货币)

以下示例描述如何以本位币输入供应商发票到财务会计核算。采购诸如办公用品时使用此步骤。

公司已收到需要支付的供应商发票。必须过帐该发票。

角色:应付会计

会计核算-财务会计-应付账款-单据录入-发票

1. 在 输入供应商发票:公司代码1000屏幕中的基础数据 标签页上输入下列数据。

字段名称

用户操作和值

注释

供应商

300000

发票日期

当前日期

过帐日期

当前日期

金额

3000

货币

CNY

计算税额

选择

税务代码

J1

总账科目

57010401

成本中心

1101

金额

*

2. 选择 付款 标签页,并输入下列数据:

字段名称

用户操作和值

注释

付款方式

U

U 表示国内转帐(付款)

付款条件

0001

如果需要扣除该付款的现金折扣,则在输入银行对帐单时必须考虑这一项。

3. 选择 过账 (Ctrl+S)。

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原始发表:2017-11-30,如有侵权请联系 cloudcommunity@tencent.com 删除

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