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29 篇文章
1
SAP最佳业务实践:SD–售前活动(920)-1业务概览
2
SAP最佳业务实践:SD–售前活动(920)-2询价、报价
3
SAP最佳业务实践:SD–售前活动(920)-3订单
4
SAP最佳业务实践:SD–售前活动(920)-4数量合同
5
SAP最佳业务实践:SD–含客户预付款的销售订单处理(201)-1业务概览
6
SAP最佳业务实践:SD–含客户预付款的销售订单处理(201)-2销售订单
7
SAP最佳业务实践:SD–含客户预付款的销售订单处理(201)-3开票
8
SAP最佳业务实践:SD–含客户预付款的销售订单处理(201)-4预付款
9
SAP最佳业务实践:SD–含客户预付款的销售订单处理(201)-5发货
10
SAP最佳业务实践:SD–含客户预付款的销售订单处理(201)-6开票
11
SAP最佳业务实践:SD–按计划协议的销售(231)-1业务概览
12
SAP最佳业务实践:SD–按计划协议的销售(231)-2计划协议
13
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14
SAP最佳业务实践:SD–按计划协议的销售(231)-4开票
15
SAP最佳业务实践:SD–回扣流程: 免费商品(121)-1业务概览
16
SAP最佳业务实践:SD–回扣流程: 免费商品(121)-2业务处理
17
SAP最佳业务实践:SD–可退回包装物销售(120)-1业务概览
18
SAP最佳业务实践:SD–可退回包装物销售(120)-2流程及主数据
19
SAP最佳业务实践:SD–可退回包装物销售(120)-3销售订单及发货
20
SAP最佳业务实践:SD–可退回包装物销售(120)-4销售开票
21
SAP最佳业务实践:SD–可退回包装物销售(120)-5托盘退货
22
SAP最佳业务实践:SD–可退回包装物销售(120)-6未退回托盘创建借项凭证申请
23
SAP最佳业务实践:SD–可退回包装物销售(120)-7未退回的托盘库存处理
24
SAP最佳业务实践:SD–客户寄售(119)-1业务概览
25
SAP最佳业务实践:SD–客户寄售(119)-2寄售补货
26
SAP最佳业务实践:SD–客户寄售(119)-6寄售退货开票
27
SAP最佳业务实践:SD–客户寄售(119)-3寄售结算
28
SAP最佳业务实践:SD–客户寄售(119)-4寄售退回
29
SAP最佳业务实践:SD–客户寄售(119)-5寄售退货
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SAP最佳业务实践:SD–可退回包装物销售(120)-6未退回托盘创建借项凭证申请

一、VA01为未退回托盘创建借项凭证申请

在此活动中,您可以为未退回的托盘创建借项凭证申请。客户尚未退回一个或多个托盘。原因可能是托盘已损坏,或者只是客户忘记了。对客户不能退回或损失的托盘,做销售给客户处理。

1. 在 创建销售订单:初始 屏幕上,进行以下输入:

字段名称

用户操作和值

注释

订单类型

DR

销售组织

<销售组织>

分销渠道

<分销渠道>

直销

产品组

<产品组>

产品组 10

2. 确认您的输入。

3. 创建借项凭单概览 屏幕将显示订单抬头和项目数据。进行以下输入:

字段名称

用户操作和值

注释

售达方

100000

客户 01

出具发票日期

<当天日期>

物料

L001

数量

1

出具发票冻结

09(支票借项凭证)

(在 销售 标签页上)

订单原因

102(在运输中损坏)

(在 销售 标签页上)

4. 选择 回车

5. 按下回车确认消息请检查出具发票日期

6. 选择 保存

已保存物料 L001 的借项凭证申请。

二、 V23为开票下达借项凭证申请

已为手动下达设置借项凭证申请。这样做是为了添加借项凭证的支票以确保输入内容正确。

1. 在冻结开票的销售和分销凭证屏幕中,进行以下输入:

字段名称

用户操作和值

注释

记帐冻结抬头

09

检查借项凭单

销售组织

<销售组织>

分销渠道

<分销渠道>

产品组

<渠道>

输入的

<开始日期范围>

输入到

<结束日期范围>

2. 选择 执行

系统可能会发出消息:首先执行选择报告 SDSPESTA。请确认此消息。

3. 选择借项凭证申请编号,然后选择 编辑销售凭证

4. 在 销售标签页上,把出具发票冻结设为空白并保存销售凭证。

已从借项凭证申请移除开票冻结。

三、 VF04开票

将在此步骤中出具借项凭证。

1. 在 维护发票到期清单 屏幕中,进行以下输入:

字段

用户操作和值

注释

出具发票日期

例如,从昨天到今天以后的一个月

售达方

100000

与订单相关的

þ

2. 选择 显示开票清单。

3. 在 维护发票到期清单 屏幕上,系统将显示等待开票的交货单。

4. 选择早先创建的交货,然后选择 个别出具发票凭证。

5. 保存您的数据。

6. 选择 返回

开票凭证已创建,且完成了到 FI 和 CO 的过帐。

财务过帐:

物料

借方科目

贷方科目

成本元素 / CO 对象

贸易货物 (HAWA)

11220101 应收帐款-国内

60010101 主营业务收入- 国内收入22210105应交增值税-销项税金

60010101

四、过帐收款应收帐款 (157)

您可以在此过程中过帐收款。

使用此文档中的主数据完成业务情景应收帐款 (157)使用自动付款程序过帐付款、手动过帐来自客户的收款、自动清算客户帐户中的未清项目、手动清算客户帐户中的未清项目 章节) 的业务处理过程中所描述的所有活动。

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